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我校内部审计监督助力完善学校治理

作者/来源:监察审计处   发布日期:2020-01-08  阅读:次  



2019年度,在学校党委和行政领导下,监察审计处落实审计全覆盖要求,组织完成各类审计44项,发挥了内部审计职能监督作用,助力完善学校治理体系与治理能力,推动规范重点领域工作,防控廉政风险。

完善内部审计制度建设。根据《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第17号)等相关法律法规,结合学校实际,修订了《威尼斯人登录网址内部审计工作办法》《威尼斯人登录网址建设与修缮工程项目审计实施办法》《威尼斯人登录网址建设工程项目全过程跟踪审计管理办法》等3项内部审计工作制度。构建了“统一领导、依法审计、客观公正、独立评价”的内部审计领导和工作运行机制,为规范审计、完善治理、提高效益提供制度保证。

全年组织完成各类审计44项。组织开展新桥校区一期工程建设跟踪审计,促进规范工程建设管理,合理控制工程造价;组织完成学校2018年度预算执行及决算审计和内部控制风险评价,深入反映学校预算管理、收入管理、支出核算、资产管理、采购管理、合同管理等6个方面工作中的具体问题和6个方面业务层面的内部控制风险;组织完成6名内设机构主要负责人经济责任审计和1个校办企业(园丁公司)经理年度经济责任履行情况审计,内设机构主要负责人经济责任审计实现一个周期全覆盖;完成建设与修缮工程项目结算审计37项,合计送审金额1641.59万元,审定金额1608.26万元,审减额33.33万元;开展2018年度66笔公务接待、29.2万元公务用车运行维护费支出、2017-2018年度会议费培训费专项审计。

重视做好审计监督“后半篇”文章,针对审计反映(发现)的个性和共性问题,及时向有关人员和有关部门发出《审计意见书》或《审计工作函》,督促落实审计反映问题整改,促进提高内部控制制度执行力、规范重点领域权力行使、加强经济活动业务的精细化管理,同时,内部审计与纪检监察协调联动,推动加强了学校党风廉政建设工作。(撰稿、核稿:监察审计处 桂淑敏 王志华 编辑:姜楠)

(监察审计处)


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